一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************391
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 单瓶装 1 20.0 立白/Liby金桔洗洁精4kg 验收通过 2 橡皮筋 3 75.0 A橡皮筋 验收通过 3 粗线 1 15.0 A粗线 验收通过 4 瓶盖 100 20.0 A瓶盖 验收通过 5 空白白色硬卡纸 卡纸 4 200.0 A空白白色硬卡纸 验收通过 6 画笔 书画笔 45 135.0 A画笔 验收通过 7 画画颜料 45 540.0 A画画颜料 验收通过 8 扭扭棒 1000 50.0 A圣诞用品 验收通过 9 牙签 4 4.0 A牙签 验收通过 10 超级粘土 50 350.0 A超级粘土 验收通过 11 足球训练碟片 50 600.0 A足球训练碟片 验收通过 12 镊子 7 35.0 A镊子 验收通过 13 胶头滴管 试管/滴管 10 2.0 A胶头滴管 验收通过 14 载玻片,盖玻片 教学仪器/实验器材 1 12.0 A载玻片,盖玻片 验收通过 15 彩色气球 2 50.0 A彩色气球 验收通过 16 玻璃弹珠 50 25.0 A玻璃弹珠 验收通过 17 扑克牌 14 35.0 A扑克牌 验收通过 18 一次性筷子 1 30.0 A一次性筷子 验收通过 19 泡沫球 45 45.0 A泡沫球 验收通过 20 fghgf 活字印刷术套装 15 525.0 FGHGF/FGHGF活字印刷术套装 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘可望
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